上海金山经纬化工有限公司

上海金山经纬化工有限公司生产二甲基乙酰胺、新洁尔灭、十六十八叔胺、十六烷基三甲基溴化铵、十六烷基三甲基氯化铵、十八烷基三甲基氯化铵、十二烷基二甲基氧化胺、十二烷基二甲基甜菜碱
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十二叔胺、十二十四叔胺、十四叔胺、十六叔胺、十六十八叔胺、十八十六叔胺、十八叔胺、二甲基乙酰胺、邻苯二甲酸二甲酯、邻苯二甲酸二乙酯、三醋酸甘油酯、新洁尔灭、洁尔灭、工业洁尔灭、1227杀菌剂、杀菌灭藻剂1427、十二烷基。
  • 行业:有机化学原料
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  • 传真:021-5279****
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  发布于 2019-09-11   阅读()  

  丽水经济技术开发区1993年设立,2014年升级为国家级经济技术开发区,总面积110平方公里,其中城市规划面积71平方公里。开发区位于丽水市区西南方,是丽水城市总体规划“一江双城”框架下的南城新区,也承载着丽水城市规划的“北居中闲南工”定位中的休闲产业发展和生态产业集聚的两大功能;先后被列为国家级园区循环化改造示范试点、浙江省开发区生态化建设试点园区、浙江省两化融合绿色安全制造信息化试点园区;是国家火炬智能装备与机器人特色产业基地。

  (1)按照丽水生态产业集聚区“七统三分”的管理运转模式,不断理顺、调整、完善集聚区统分结合的管理制度和条块联动的工作机制,促进集聚区科学、高效、优质运转。

  一是负责“七统”工作,即统一规划、统一政策、统一产业准入、统一指标分配、统一考核、统一品牌经营、统一汇总汇报工作;二是承办市委、市政府交办的其它事项。

  (3)按照“三分”要求,负责指导、协调和监督各片(分)区的开发建设工作。

  一是根据丽水市城市总体规划,负责组织编制开发区规划和详细规划,实施区内规划监督管理;审批和管理各类建设项目的规划、设计、建设,对开发区内已建成的市政设施进行维护和管理;二是按法律法规,在符合丽水市土地利用总体规划的前提下,负责对开发区内土地及其它自然资源进行统一开发,负责开发区内的国家级低丘缓坡综合利用试点工作;三是按照国家产业政策和规定的权限,制定投资管理办法,审批或审核开发区的各类投资项目;四是负责开发区招商引资工作,收集信息,指导项目洽谈;五是负责开发区内的环境保护工作;六是负责开发区的财政收支管理,协助有关部门做好税收征管工作;七是负责开发区内人事管理,企业人力资源管理和开发工作,贯彻落实《劳动法》和相关法律法规;八是负责开发区内社会事业、社会稳定和城市管理工作;九是负责开发区内农业、农村经济、新农村建设工作;十是指导、协调、管理和监督有关部门派驻机构的工作;十一是承办市委、市政府交办的其它事项。

  从预算单位构成看,丽水经济技术开发区管委会部门决算包括:委本级汇总决算、委属单位决算。

  纳入丽水经济技术开发区管委会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:丽水经济技术开发区管委会(本级)、南明山街道办事处、丽水市公安局经济开发区分局、丽水市环境保护局经济开发区分局。

  丽水经济开发区管委会汇总单位2018年度收入总计37703.89万元,与2017年相比,收入总计增加3540.18万元,增长10.36%;2018年度支出总计32613.38万元,与2017年相比,支出总计减少1176.54万元,减少3.48%。收入增加主要原因是一般公共预算财政拨款增加;支出减少的主要原因是项目支出减少。

  本年收入合计37,703.89万元;包括财政拨款收入31,617.43万元(其中,一般公共预算21,613.66万元,政府性基金预算10,003.77万元),占收入合计83.86%;其他收入6,086.46万元,占收入合计16.14%。

  丽水经济开发区管委会汇总单位2018年度财政拨款收入总计31617.43万元,与2017年相比,财政拨款收入总计增加3123.85万元,增长10.96%;2018年度财政拨款支出总计27300.50万元,与2017年相比,财政拨款支出总计减少467.22万元,减少1.68%。收入增加主要原因是一般公共预算财政拨款增加。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出17,296.73万元,占本年支出合计的53.04%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少921.79万元,下降5.06%。主要原因是:企业兑付支出同比减少。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出17,296.73,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3,454万元,占19.97%;公共安全(类)支出3,870.87万元,占22.38%;科学技术(类)支出3,410.77万元,占19.72%;文化体育与传媒(类)支出7万元,占0.04%;医疗卫生与计划生育(类)支出1,107万元,占6.4%;节能环保(类)支出867.25万元,占5.01%;城乡社区(类)支出2,277万元,占13.16%;农林水(类)支出1,632.25万元,占9.44%;交通运输(类)支出188万元,占1.09%;商业服务业等(类)支出88.91万元,占0.51%;国土海洋气象等(类)支出393.68万元,占2.28%。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20279.53万元,支出决算为17,296.73万元,完成年初预算的85.29%。其中:

  2011799其他质量技术监督与检验检疫事务支出,2018年年初预算为30万元,2018年支出决算为30万元,完成年初预算的100%。

  2019999其他一般公共服务支出,2018年年初预算为3424万元,2018年支出决算为3424万元,完成年初预算的100%。

  2040299其他公安支出,2018年年初预算为48.30万元,2018年支出决算为48.30万元,完成年初预算的100%。

  2060402其他公共安全支出。2018年年初预算为3,350.09万元,2018年支出决算为3,822.57万元,完成年初预算的114.10%,决算数大于预算数的主要原因是:2018年年末工资福利支出追加与2018年浙江省政法奖励性补助资金的下达。

  2060402应用技术研究与开发,2018年年初预算为192万元,2018年支出决算为192万元,完成年初预算的100%。

  2069999其他科学技术支出,2018年年初预算为3218.77万元,2018年支出决算为3218.77万元,完成年初预算的100%。

  2079999其他文化体育与传媒支出,2018年年初预算为7万元,2018年支出决算为7万元,完成年初预算的100%。

  2109901其他医疗卫生与计划生育支出,2018年年初预算为1107万元,2018年支出决算为1107万元,完成年初预算的100%。

  2119901其他节能环保支出,2018年年初预算为4322.53万元,2018年支出决算为867.25万元,完成年初预算的20.06%。决算数小于预算数的主要原因是:2018年有些项目未实施,资金未使用。

  2129999其他城乡社区支出,2018年年初预算为2277万元,2018年支出决算为2277万元,完成年初预算的100%。

  2130122农业生产支持补贴,2018年年初预算为20万元,2018年支出决算为20万元,完成年初预算的100%。

  2130152对高校毕业生到基层任职补助,2018年年初预算为13.7万元,2018年支出决算为13.7万元,完成年初预算的100%。

  2130199其他农业支出,2018年年初预算为53万元,2018年支出决算为53万元,完成年初预算的100%。

  2130334水利建设移民支出,2018年年初预算为111.73万元, 2018年支出决算为111.73万元,完成年初预算的100%。

  2130399其他水利支出,2018年年初预算为426.5万元, 2018年支出决算为426.5万元,完成年初预算的100%。

  2130701对村级一事一议的补助,2018年年初预算为337万元,2018年支出决算为337万元,完成年初预算的100%。

  2130705对村民委员会和村党支部的补助,2018年年初预算为366.12万元,2018年支出决算为366.12万元,完成年初预算的100%。

  2139999其他农林水支出,2018年年初预算为304.2万元,2018年支出决算为304.2万元,完成年初预算的100%。

  2140106公路养护,2018年年初预算为40万元,2018年支出决算为40万元,完成年初预算的100%。

  2140199其他公路水路运输支出,2018年年初预算为148万元,2018年支出决算为148万元,完成年初预算的100%。

  2160699其他涉外发展服务支出,2018年年初预算为88.91万元,2018年支出决算为88.91万元,完成年初预算的100%。

  2200106土地资源利用与保护,2018年年初预算为393.68万元,2018年支出决算为393.68万元,完成年初预算的100%。

  人员经费9,666.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助;

  公用经费1,375.71万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

  2018年度政府性基金预算财政拨款支出10,003.77,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出264万元,占2.64%;城乡社区(类)支出9,739.77万元,占97.36%。

  2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为10691.85万元,支出决算为10003.78万元,完成年初预算的93.56%。其中:

  2082202基础设施建设和经济发展,2018年年初预算为241万元,2018年支出决算为241元,完成年初预算的100%。

  2082302基础设施建设和经济发展,2018年年初预算为23万元,2018年支出决算为23万元,完成年初预算的100%。

  2120801征地和拆迁补偿支出,2018年年初预算为6332.58万元,2018年支出决算为5644.51万元,完成年初预算的89.13%。决算数小于预算数的主要原因是2018年度天网工程二期等项目未按年初预算执行。

  2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出,2018年年初预算为2500万元,2018年支出决算为2500万元,完成年初预算的100%。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为183.55万元,支出决算为173.64万元,完成预算的94.6%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格遵守八项规定和开展厉行节约。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为26.78万元,占15.42%,与2017年度相比,增加15.78万元,增长143.45%,主要原因是实际工作需要;公务用车购置及运行维护费支出决算为113.32万元,占65.26%,与2017年度相比,增加28.03万元,增长32.86%,主要原因是2018年度公安分局新增购置3辆一般执法执勤用车;公务接待费支出决算为33.54万元,占19.32%,与2017年度相比,减少12.86万元,下降27.72%,主要原因是严格执行公务接待审批制度,从严把关接待标准,节省开支。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为26.78万元。主要用于管委会本级及南明山街道办事处人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。此项费用统一由市政府审批,故无年初预算数。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计8人次。

  (2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为120.04万元,支出决算为113.32万元,完成年初预算的94.39%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

  公务用车购置支出39.01万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的3辆公安分局执法执勤公务用车;

  公务用车运行维护费支出74.3万元,主要用于开展经济管理公务用车、农业农村工作公务用车、环境监察执法用车、公安分局执法执勤用车(即警车)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为35辆。

  (3)公务接待费年初预算数为36.72万元,支出决算为33.54万元,完成年初预算的91.34%。主要用于招商引资接待、其他单位业务活动接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定和厉行节约相关规定。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待391批次,累计3,052人次。

  根据预算管理要求,丽水经济技术开发区管委会汇总单位组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目64个,涉及当年一般公共预算资金10957.01万元,占项目资金预算总额的100%。

  丽水经济开发区管理委员会汇总单位在2018年度部门决算中反映宣传费及行政服务中心提升服务建设经费的项目绩效自评结果。

  宣传费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评结论为“优秀”。项目全年预算数为601万元,执行数为599.08万元,完成预算的99.68%。

  主要产出和效果:一是搭建与人民网、新华网、《浙江日报》、《今日浙江》、《今日头条》等媒体的沟通桥梁,保障了《开发区播报》、《县(市、区)一刻》、ghost win7旗舰版32位 镜像文件,处州晚报大花园南城版、丽水日报、《百姓热线》、《丽水气象》等栏目持续合作;二是宣传工作取得新突破。2018年在省级以上媒体刊登专版5个,刊(播)新闻十余条。改版升级微信公众号。增设了便民服务、资讯中心、产经要闻等栏目,并开通了微矩阵,进一步优化了公众号建设,提高了意识形态与舆论引导水平,突出开发区特色和亮点工作,增强内容实用性和群众关注度。据统计,2018年微信公众号推送信息约1013条,平均阅读量212,截至12月31日,拥有粉丝18136人。与丽水电视台合作开办的《开发区播报》栏目,对栏目片头片尾以及字幕模板等视觉、听觉元素进行改版升级,改版后的节目视听觉效果更加简洁明快、时尚大气。全年刊播节目52期,播出新闻报道近400篇。

  发现的问题及原因: 2018年预算未完成的项目为画册设计、制作,原因是考虑宣传目的、展示效果和实际使用的需要,后来将该项目改为了用开发区形象宣传片的方式,更加全面、直观、鲜明的展现开发区经济建设、社会发展等各方面取得的成果。

  下一步改进措施:一是深化信息宣传内容,提升新闻质量,要深入挖掘新闻题材,创新新闻报道,加强其他社会民生类、服务类、企业类新闻,提高微信公众号阅读量、粉丝数。二是加强和市级以上主流媒体的合作,提升开发区信息宣传报道质量。

  行政服务中心提升服务建设经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评结论为“良好”。项目全年预算数为350万元,执行数为283.96万元,完成预算的82%。

  主要产出和效果:一是保障了行政服务中心大厅空调采购安装、弱电系统采购建设、审批项目及租赁厂房项目代办、淘宝返利软件很多比如淘宝联盟还有白菜优惠卷等等。请问哪个软件政务大厅配套用品采购、水电、信息软件服务管理等,政务大厅的服务功能得到提升;二是建设成了一个便民高效的办事服务场所,打造了一个优质智能化服务营商环境,做到利企便民,代办项目审批时间减少,服务满意度达到100%。

  下一步改进措施:加强资金管理,提高预算执行率。强化监督职能,积极开展对费用结算检查和财政支出绩效评价活动,对未按期支付的财政资金,予以加强管控,及时与财政局做好沟通,避免年终资金沉淀,提高资金的使用效率。

  2018年度机关运行经费支出1,375.71万元,与年初预算数基本持平。

  2018年度政府采购支出总额5153.59万元,其中:政府采购货物支出705.18万元、政府采购工程支出1369.28万元、政府采购服务支出3079.13万元。授予中小企业合同金额2728.36万元,占政府采购支出总额的52.94%。其中,授予小微企业合同金额831.68万元,占政府采购支出总额的16.14%。

  截至2018年12月31日丽水经济开发区管理委员会汇总单位共有车辆64辆,其中机要通信用车、应急保障用车8辆;执法执勤用车16辆;特种专业技术用车11辆;其他用车29辆,为公车改革处置后未办理销账处理。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

  9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。